Consultoría y capacitación para quienes quieren hacer crecer su negocio con seguridad.

En Grupo Consultor ANMI ayudamos a emprendedores, profesionistas y empresas a reducir riesgos, cumplir correctamente sus obligaciones y fortalecer su crecimiento mediante consultoría estratégica, capacitación práctica y soluciones empresariales.

¿Por qué Elegirnos?

Combinamos experiencia, actualización y soluciones prácticas para ayudarte a tomar mejores decisiones y hacer crecer tu negocio.

Nuestra historia

Grupo Consultor ANMI nació con un propósito claro:

Hacer que los temas fiscales, contables y empresariales sean comprensibles y útiles para quienes desean hacer crecer su negocio.

Creemos que el conocimiento práctico genera mejores decisiones.

Y mejores decisiones construyen empresas eficientes y productivas.

Soluciones que impulsan el crecimiento de tu empresa.

En Grupo Consultor ANMI ofrecemos soluciones especializadas para ayudar a emprendedores, profesionistas y empresas a cumplir sus obligaciones fiscales, fortalecer sus operaciones y tomar mejores decisiones mediante consultoría estratégica y acompañamiento profesional.

Aprende con ANMI

Certificado de Sello Digital (CSD)

El Certificado de Sello Digital (CSD) es un archivo electrónico emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permite a los contribuyentes firmar digitalmente los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Su función principal es garantizar la autenticidad, integridad y validez jurídica de cada factura electrónica emitida, asegurando que el comprobante proviene realmente del contribuyente y que su contenido no ha sido alterado.

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Enajenación de bienes

Cuando escuchamos el término "enajenación de bienes", generalmente pensamos en una simple compraventa. Sin embargo, desde la perspectiva fiscal, el concepto es mucho más amplio. Operaciones como una donación, permuta, aportación a una sociedad, adjudicación judicial, transmisión de acciones o incluso ciertos actos realizados mediante fideicomisos pueden ser consideradas enajenación y generar obligaciones fiscales para las personas físicas.

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Retenciones de ISR aplicables a Residentes en el Extranjero

En este cuadro se presentan las principales disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) relacionadas con las retenciones que deben efectuar las personas físicas o morales residentes en México cuando realizan pagos a residentes en el extranjero por ingresos cuya fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional. La primera columna identifica el artículo de la LISR que establece la obligación de retener el impuesto. En la segunda columna se muestra el porcentaje de retención, considerando la tasa general prevista en la Ley o, cuando corresponde, las tasas preferenciales que pueden aplicar conforme a los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México. La tercera columna describe el origen de la retención, es decir, el tipo de ingreso que genera la obligación fiscal, como la prestación de servicios independientes, el pago de intereses, regalías, asistencia técnica, la enajenación de acciones, los ingresos por transporte internacional o por actividades artísticas y deportivas. Finalmente, la cuarta columna resume las obligaciones del retenedor ante la autoridad fiscal, entre las que destacan: Retener el ISR al momento del pago o acreditamiento del ingreso. Enterar el impuesto retenido dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales. Emitir el comprobante fiscal correspondiente cuando resulte aplicable. Conservar la documentación que respalde la retención y el entero del impuesto. Obtener y resguardar la constancia de residencia fiscal del beneficiario cuando se pretenda aplicar un tratado para evitar la doble tributación. Este cuadro constituye una herramienta de consulta rápida para identificar las principales obligaciones en materia de retenciones a residentes en el extranjero. No obstante, es importante recordar que cada operación debe analizarse de manera individual, ya que la tasa aplicable y las obligaciones específicas pueden variar dependiendo del tipo de ingreso, la calidad del beneficiario, la existencia de un tratado internacional y las reglas emitidas por la autoridad fiscal.

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